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AUDIT - CONTROLE INTERNE

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GOUVERNANCE, CONTROLE & DEVELOPPEMENT

L’audit interne permet de s’assurer de la maîtrise des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques d’une entreprise en lui permettant d’améliorer ses performances et garantir sa pérennité dans le respect des parties prenantes. Cette démarche est renforcée par les exigences réglementaires internationales et nationales pour l’ensemble des organisations (grandes entreprises cotées ou non, PME, banques, assurances, entreprises publiques, collectivités, état…).

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Liste des modules

  • Modules
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RA01

Le contrôle interne : mécanismes et pratiques de l’audit

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RA02

Les outils de l audit et du contrôle interne

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RA03

La méthodologie d'audit et d'évaluation du contrôle interne

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RA14

Le contrôle interne : contrôle interne et audit interne

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RA15

Le contrôle interne : topographie et management des risques

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RA09

L’audit organisationnel

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RA10

L’audit qualité interne

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RA04

L’audit comptable : révision et technique de contrôle des comptes

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RA05

L’audit des finances publiques

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RA06

L’audit fiscal

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RA19

Audit de la Paie

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RA20

Audit Informatique

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RA21

Audit de la fonction RH

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RA07

L’audit interne des marchés publics

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RA11

L’audit interne des collectivités locales

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RA12

La gestion et l’audit des contrats

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DM64

L’audit institutionnel et opérationnel du secteur portuaire

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RA08

L’évaluation et l’audit stratégique d une organisation

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RA16

La gestion d’entreprise

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RA18

Audit et Contrôle Interne

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